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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190</abstract>
        <dataPubblicazioneDataset>2022-01-21</dataPubblicazioneDataset>
        <entePubblicatore>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</entePubblicatore>
        <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-21</dataUltimoAggiornamentoDataset>
        <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>LAVORI DI STAMPA MANIFESTI PER ORIENTAMENTO DETERM. DS 151 DEL 15.01.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-01-15</dataInizio>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>fornitura di materiale pubblicitario con grafica personalizzata per PROGETTO PON smart class II ciclo</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>fornitura completa n.3(monitor touch, carrelli, notebook, document camera, casse, cavi) Progetto smart class ii ciclo</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-27</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>7315.56</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO N. 2 VIDEOPROIETTORI PORTATILI DETER. DS N. 665 DEL 05.02.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G &amp; C.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-07</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>958</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>ARTICOLI PRIMO SOCCORSO TRE SEDI DETERM DS N. 722 DEL 08.02.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>MATERIALE TECNICO FACILE CONSUMO LABORATORIO ARTI FIGURATIVE LICEO ARTISTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>121.31</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER EDUCAZIONE FISICA TRE SEDI DETR. DS. N. 722 DEL 08.02.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>618.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>618.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SOSTITUZIONE VASCHETTA RECUPERO TONER PER FOTOCOPIATRICE IN RETE UFFICI LICEO GIOBERTI  DETER. DS N. 492 DEL 29.01.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TECNOUFFICIO SNC  di  Mattiucci Marchione</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02021590605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOUFFICIO SNC  di  Mattiucci Marchione</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>30</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-29</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>30</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>N. 76 QUOTE ASSOCIATIVE  DA EURO 10.00 CADUNA PER ATTIVITA PCTO DETERM. DS. 548 DEL 01.02.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>760</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>760</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N. 4 TAVOLETTE  GRAFICHE WACOM ONE DETERM DS N.717 DEL 08/02/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>COMPUTER DISCOUNT SORA SAS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>COMPUTER DISCOUNT SORA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER EDUCAZIONE FISICA TRE SEDI DETEER.D.S. PROT. N. 722 DEL 08.02.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT s.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1219.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1219.97</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORO DI  SOSTITUZIONE VETRI SEDE LICEO GIOBERTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03132890603</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETRERIA IAFRATE  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03132890603</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETRERIA IAFRATE  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>132</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>132</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA N.4 DEFIBRILLATORI DETER. PROT. N. 2199 DEL 27/04/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03138060607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSEPI MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03138060607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSEPI MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>520</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>520</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ISCRIZIONI N. 37 CLASSI PER EURO 38.00 PER EVENTI NAZIONALI FAI A.S. 2021.21 - DETER. DS 902 DEL 17.02.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04358650150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04358650150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>646</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>646</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTERVENTO DI SANIFICAZIONE  DEL 30.01.2021 LICEO CLASSICO DETERM. DS N. 508  DEL 30.01.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10035911006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO SYSTEM ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10035911006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO SYSTEM ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>fornitura completa  per il progetto ¿AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI Azione #7 Del PNSD¿</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07782171008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROMA LIBRI &amp; INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02380860607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEKNO LINE S.N.C. DI CARLINI CARMINE &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12294771006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREGI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04936581000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BASCO BAZAR 2</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02282480603</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MS COMPUTER SOC. COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02282480603</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MS COMPUTER SOC. COOP.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18442.62</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18442.62</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PER IL 19.02.2021 SEDE LICEO GIOBERTI DETRM. DS N.  1171 DEL 26.02.2021 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10035911006</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10035911006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO SYSTEM ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PER IL 19.02.2021 SEDE LICEO GIOBERTI DETRM. DS N. 980 DEL 19.02.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10035911006</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2020.2021 DETERM N. 527 DEL 01/02/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNODID  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNODID  SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>110</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTERVENTO DI SANIFICAZIONE AULA LICEO GIOBERTI PER IL 11.02.2021 DETER. DS 806 DEL 11.02.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10035911006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO SYSTEM ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>ABBONAMENTO ANNO 2021 RIVISTA  "AMMINISTRARE LA SCUOLA" DETERM DS. N. 942 DEL 18.02.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>ABBONAMENTO PIATTAFORMA MLOL EDICOLA  BIBLIOTECHE INNOVATIVE  A.S. 2021.21 DETERM  DS. N.962 DEL 19.02.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>HORIZONS UNLIMITED H. U. SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN RETE SEDE LICEO GIOBERTI UFFICI DETR. N. 3533 DEL 29.06.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO VASCHETTE RECUPERO TONER PER FOTOCOPIATRICE IN RETE SEDE LICEO GIOBERTI  DETER. N. 3490 DEL 26.06.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02021590605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOUFFICIO SNC  di  Mattiucci Marchione</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-26</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>ORDINE GUANTI MONOUSO  DETERM. DS. N. 2709 DEL 21.05.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03349640544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMETA DISTRIBUZIONE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03349640544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMETA DISTRIBUZIONE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1106</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1106</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTERVENTO URGENTE PER CONFIGURAZIONI RETE INTERNET LICEO GIOBERTI DETERM. DS. N. 3418 DEL 19.06.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01732450661</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONNETTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01732450661</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONNETTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER ESAMI DI STATO A.S. 2020.21 LICEO VALENTE DETERM N, 2438 DEL 11/05/2021 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02275210603</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>XOFFICE SORA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02275210603</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>XOFFICE SORA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>32.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32.7</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA N.35410 ALUNNI  E PERSONALE DELLA SCUOLA A.S. 2020.21 DETERM. DS PROT. N. 1230 DEL 03.03.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4175</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO RES0 PER ATTIVITA' PCTO DETERM.  DS. N. 1961 DEL 14/04/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11800260017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WORDS IN PROGRESS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11800260017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WORDS IN PROGRESS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE IN RETE SEDE LICEO GIOBERTI  DETER. N. 21EM DEL 06.04.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02021590605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOUFFICIO SNC  di  Mattiucci Marchione</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02021590605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOUFFICIO SNC  di  Mattiucci Marchione</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEL 16.07.2021 LICEO GIOBERTI . DETERM. N. 3822 DEL16.07.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO N. 200 SCHEDE DA 250 FOTOCOPIE PER LE TRE SEDI DETER N. 2523 DEL 14.05.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>MATERIALE TECNICO FACILE CONSUMO POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI SOSTEGNO (FONDI D.L. N.41 DEL 22/03/2021 ART.31 LETTERA D)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>MATERIALE TECNICO FACILE CONSUMO PER ATTIVITA' FINE ANNO ED ESAMI DI STATO LAB.ARTI FIGURATIVE LICEO ARTISTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>ORDINE MEPA TONER STAMPANTI PER ATTIVITA' DIDATTICA  DETERM. N. 2342 DEL 06/05/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE TECNICO FACILE CONSUMO POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI SOSTEGNO DETER. N. 2438 DEL 11.05.2021 LICEO VALENTE E GIOBERTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>XOFFICE SORA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>133.76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>CANCELLERIA PER COMMISSIONI ESAMI DI STATO DETERM. N. 2869 DEL 26/05/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>255.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTI RIFIUTI  IGIENICI FEMMINILI DETER. PROT. 2076 DEL 20/04/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>RIPARAZIONE PC UFFICIO DIDATTICA SEDE LICEO GIOBERTI DETER. PROT. N. 114/EM DEL 09.04.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02282480603</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MS COMPUTER SOC. COOP.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2021-04-09</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>205</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE MATERIALE PER L'IGIENE INDIVIDUALE E DEGLI AMBIENTI  DETERM DS N. 2709 DEL 21.05.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS DI A. COLETTA E C</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>MATERIALE TECNICO FACILE CONSUMO POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI SOSTEGNO (FONDI D.L. N.41 DEL 22/03/2021 ART.31 LETTERA D)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00120310602</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MATTIUCCI MARIA ANNA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00120310602</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MATTIUCCI MARIA ANNA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>314.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>314.2</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI SOSTEGNO DETERM. N. 2436 DEL 11.05.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>291.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>291.99</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE MATERIALE DI PULIZIA  DETERM. N. 2709 DEL 21.05.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08274561003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCOBALENO GROUP SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ARCOBALENO GROUP SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>825.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>825.8</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>MATERIALE TECNICO FACILE CONSUMO PER ATTIVITA' DI FINE ANNO ED ESAMI DI STATO A.S. 2020.21 LICEO VALENTE DETERM. N. 2438 DEL 11/05/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>78.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>78.9</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI STAMPA DOCUMENTO CLASSI V DETERM. N. 2818 DEL 25.05.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02402860601</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BELLA COPIA DI PROSPERO GIOVANNA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BELLA COPIA DI PROSPERO GIOVANNA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>123.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>123.15</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>ORDINE MASCHERINE FFP2  DETERM. N. 2709 DEL 21/05/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CANCELLERIA PER UFFICI DETERM. N. 2869 DEL 26/05/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>490.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>490.96</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO DETERM. DS  N. 3776 DEL 14.07.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03419990266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIVISPORT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03419990266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIVISPORT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>284.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>284.35</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI  SANIFICAZIONE DEL 09.06.2021 SEDE LICEO GIOBERTI DETERM. DS  PTOT. N. 3160 DEL 09.06.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10035911006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO SYSTEM ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10035911006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO SYSTEM ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE TECNICO FACILE CONSUMO PER ATTIVITA' FINE ANNO ED ESAMI DI STATO LAB.ARTI FIGURATIVE LICEO ARTISTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00120310602</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MATTIUCCI MARIA ANNA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00120310602</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MATTIUCCI MARIA ANNA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>316</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>316</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DETERM N. 2869 DEL 26.05.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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            <oggetto>INTERVENTO POTENZIAMENTO RETE WI FI LICEO SIMONCELLI DETERM. DS N. 90 DEL 09.04.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ORDINE MATERIALE DI PULIZIA  DETERM. N. 2813  DEL 21505.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ORDINE MEPA TONER STAMPANTI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DETERM. N. 5253 DEL 29/12/2020 E N. 2342 DEL 06/05/2021 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI DETERM. N.2869 DEL 26/05/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ORDINE CARTA IGIENICA PER LE TRE SEDI DETERMINA DS. N. 2709 DEL 21.05.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CONCORSO STEM  PROVA SCRITTA - DETERM. DS. N. 3558 DEL 30.06.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>ACQUISTO BERGANTINI 2021 DETERM N. 1207 DEL 01.03.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>ORDINE MATERIALE PER L'IGIENE DEGLI AMBIENTI  DETERM. N. 2709 DEL 21.05.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>08274561003</codiceFiscale>
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            <oggetto>ORDINE MATERIALE DI PULIZIA  DETERM. N. 2709 DEL 21.05.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA COMMISSIONI ESAMI DI STATO A.S. 2020.21 DETERM N. 2869 DEL 26.05.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02275210603</codiceFiscale>
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                <dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>147.64</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z7832CED62</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO REGISTRI PER ATTIVITA' DIDATTICA  DETERM. N. 4112 DEL 23.08.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>673.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>673.01</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDE33776B1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N. 1 SPEAKER AMPLIFICATO DETERM. DS. N. 5241 DEL 14.10.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02502030733</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STRUMENTIMUSICALINET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02502030733</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STRUMENTIMUSICALINET SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>686.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>686.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7A33E195D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE MATERIALE TECNICO FACILE CONSUMO PROGETTO "ARTE IN SCENA" F.DI PIANO SCUOLA ESTATE D.L. N.41 DEL 22/03/2021 ART.31 C.6</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02007290600</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARNEVALE SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02007290600</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARNEVALE SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>191.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>191.64</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z9B31180DB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORI UFFICI SEDE LICEO GIOBERTI DETERM. DS. N. 1571 DEL 22/03/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01811300662</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROCLIMA SERVICE SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01811300662</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROCLIMA SERVICE SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z83337CEEB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N. 2 SMART TV CON CARRELLO PROGETTO ERASMUS IT AND LANGUAGE TEACHING</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02834330603</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPUTER DISCOUNT SORA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02834330603</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPUTER DISCOUNT SORA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2660</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2660</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD1339D219</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>STAMPA SCHEDE ELEZIONI SCOLASTICHE DETERM. DS. N. 5754 DEL 26.10.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02402860601</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BELLA COPIA DI PROSPERO GIOVANNA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02402860601</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BELLA COPIA DI PROSPERO GIOVANNA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>108</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>108</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z98331120D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARUBA CONFERMA SERVIZI DOMINI  &amp; HOSTING  SC. 24.09.2022 DETERM.  DS. N. 4656 DEL 16.09.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>50</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA7336F236</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TAVOLETTE GRAFICHE LICEO VALENTE . DETRM. DS N. 5372 DEL 13/10/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01673860605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI.E.C.I. DI FAZIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01673860605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI.E.C.I. DI FAZIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>377.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>377.04</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB233836C5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N.4 ARMADIETTI ROSSI PROGETTO IO LEGGO PERCHE DETERM. DS. N. 5525 DEL 19.10.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1037.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1037.32</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z603324297</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA E COPERTURA COVID 19 PER ALUNNI EURO 7.940 E PERSONALE EURO 150 DETERM. DS N. 4804 DEL 22.09.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8090</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8090</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1633CEDD7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO DI SOSTITUZIONE SERRATURE INGRESSO PALESTRA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>INFISSI METAL COSTE DI PALLISCO LUDOVICO</ragioneSociale>
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            <importoSommeLiquidate>92</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>INTERVENTO TECNICO SITO WEB DETERM. DS N. 5720 DEL 25/10/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER ORIENTAMENTO DETER. DS N. 7477 DEL 30.12.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BIRDLAND DI CRISTOFANILLI GIANLUCA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>385</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO PEN DRIVE PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA  DETERM. DS N. 6835 DEL 03.12.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>129.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO TONER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DETERM. DS N. 6835 DEL 03.12.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>INFOTECH COMPUTER STORE SAS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01560550665</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOTECH COMPUTER STORE SAS</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE DETERM. DS N. 4076 DEL 13.08.2021  E VISITE MEDICHE DETERM. DS N. 7480 DEL 30.12.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SLMFNC68D50A271M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SALIMEI FRANCESCA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>SLMFNC68D50A271M</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>545.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-13</dataInizio>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MULTIFUNZIONI HP A3 PER PROGETTO PIANO ESTATE DETERM. DS N.7383 DEL 23.12.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEMA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>142.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE IGIENE INDIVIDUALE MASCHERINE FFP2 DETERM. DS N. 7397 DEL 27/12/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>679</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO SISTEMI DI SANIFICAZIONE PER LE TRE SEDI DELL'ISTITUTO DETER. DS N. 7438 DEL 29.12.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09035071217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BLEU SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09035071217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BLEU SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4499</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-29</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTI FOTOCAMERA CANON PROGETTO PIANO ESTATE DETERM. DS N. 7383 DEL 23.12.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01376550859</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FOTO CURATOLO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01376550859</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FOTO CURATOLO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>842</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TONER ATTIVITA' DIDATTICA DETERM. DS N. 6835 DEL 03.12.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'UFFICIO 2000 SNC DI SPINELLI &amp; C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'UFFICIO 2000 SNC DI SPINELLI &amp; C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>238.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO TAVOLETTA GRAFICA XP PEN PER PROGETTO PIANO ESTATE  DETERM. DS N. 7383 DEL 23.12.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04902300484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>2F MULTIMEDIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>258.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>STAMPA MODULISTICA PCTO  DETERM. DS N.7112 DEL 13.12.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01855820609</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIRDLAND DI CRISTOFANILLI GIANLUCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>320</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>TESSERAMENTO ISCRIZIONE LIQUIDAZIONE N. 178 QUOTE PERCORSO PCTO  DETERM. DS N. 7384 DEL 23.12.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04358650150</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04358650150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1780</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE PC UFFICIO DIDATTICA  DETERM. DS N. 5230 DEL 07.10.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02021590605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOUFFICIO SNC  di  Mattiucci Marchione</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02021590605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOUFFICIO SNC  di  Mattiucci Marchione</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TONER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DETERM. DS N. 6835 DEL 03.12.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>INFOTECH COMPUTER STORE SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01560550665</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOTECH COMPUTER STORE SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>457</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE  PER L'IGIENE DELL'AMBIENTE DETER. DS N. 7397 DEL 27.12.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06815091001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SECURLAB SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06815091001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SECURLAB SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>663.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE  PER L'IGIENE DELL'AMBIENTE DETER. DS N. 7397 DEL 27.12.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06815091001</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06815091001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SECURLAB SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>465</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PEN DRIVE PER ATTIVITA' DIDATTICA  DETERM. DS N. 6835 DEL 03.12.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE PC UFFICIO PERSONALE  DETERM. DS N. 5004 DEL 01.10.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02282480603</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MS COMPUTER SOC. COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02282480603</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MS COMPUTER SOC. COOP.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-01</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ISCRIZIONE N. 16 CLASSI PER EVENTI NAZIONALI F.A.I. A.S. 2021.2022 DETERM. DS N. 7379 DEL 23.12.2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04358650150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04358650150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>608</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>STAMPA BROSCHURE PROGETTO SCRITTURA CREATIVA  UNO SGUARDO OLTRE I CONFINI  PIANO SCUOLA ESTATE DETERM. DS N. 7259 DEL 18.12.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CORSI FRANCESCO</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>CRSFNC74L30A515N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CORSI FRANCESCO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>245</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>KIT RINNOVO CONTRATTO EIPASS N. 20 EI CARD EURO 900 N.1 RINNOVO SUPERVISORE EURO 32,70 N. 1 RINNOVO FORMATORE EURO 32,79 DETER. N. 6648 DEL 25.11.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER CONCORSO ORDINARIO DETERM. DS N. 7090 DEL 13.12.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>PRENOTAZIONE ESAMI CAMBRIDGE A.S. 2021.2022 N. 19 FIRST E N. 55 PET</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO TONER ATTIVITA' DIDATTICA DETERM. DS N. 6835 DEL 03.12.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICI  SEDE LICEO GIOBERTI  DETER. N. 3729  DEL 10.07.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataInizio>2021-07-10</dataInizio>
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            <oggetto>PROROGA SERVIZI ASSISTENZA PSICOLOGICA  DETERM. DS N. 7422 DEL 28.12.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
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