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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190</abstract>
        <dataPubblicazioneDataset>2021-01-14</dataPubblicazioneDataset>
        <entePubblicatore>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</entePubblicatore>
        <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-14</dataUltimoAggiornamentoDataset>
        <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALI  IPOACUSICI A.S. 2019-2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI ASSISTENZA  SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA 2019-2020</oggetto>
            <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IL QUADRIFOGLIO Società Cooperativa Sociale ONLUS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>STILE LIBERO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>103868.4</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>NOLEGGIO N. 1 BUS PER ROMA CENTRO CONGRESSI AUGUSTINIANUM ATTIVITA DI ORIENTAMENTO  PER IL 20/01/2020  LICEO SIMONCELLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FONTECHIARI TOURS</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>Affidamento incarico RSPP anno 2019-2020 </oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MILANI VITTORIO</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-09-01</dataInizio>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>BIGLIETTO AEREO A R PARIGI ORLY  PROGETTO SCAMBIO CULTURALE SOSTITUZIONE NOMINATIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LUNA PARK VIAGGI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>156</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-01-30</dataInizio>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>PRENOTAZIONE N. 6 BIGLIETTI AEREO A R AMSTERDAM SCHIPHOL 8 14 MARZO PROGETTO ERASMUS 2030WORLD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02498430608</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUNA PARK VIAGGI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1170</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1170</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI STAMPA DEPLIANTS-MANIFESTI PROGETTO ORIENTAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>CRSFNC74L30A515N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CORSI FRANCESCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CRSFNC74L30A515N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CORSI FRANCESCO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-14</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>327.87</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI STAMPA SU FORNITURA DI BADGET PERSONALIZZATI PROGETTO SCAMBIO CULTURALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>29655106001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DDC PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>29655106001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DDC PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-18</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO n. 2 BUS PER  NAPOLI CENTRO PER IL 19.02.2020 LICEO GIOBERTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01641260607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FONTECHIARI TOURS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01641260607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FONTECHIARI TOURS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-15</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO N. 2 BUS PER FOSSANOVA-SPERLONGA-GAETA  DEL10.01.2020  LICEO GIOBERTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02668280601</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EASTERIX  VIAGGI DI ERRICHIELLO ANNA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02668280601</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EASTERIX  VIAGGI DI ERRICHIELLO ANNA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>636.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>636.36</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEC2BFF013</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO PACCHETTO AXIOS SUITE DIAMOND ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DESK ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DESK ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO BUS PER ATTIVITA PCTO N, 4 USCITE EURO 727,27 ACCONTO . N.1 USCITA EURO 181,82 SALDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02668280601</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EASTERIX  VIAGGI DI ERRICHIELLO ANNA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02668280601</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EASTERIX  VIAGGI DI ERRICHIELLO ANNA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>909.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>727.27</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>BANDO DI GARA STAGE LINGUIFTICO INGHILTERRA OXFORD 2019.20</oggetto>
            <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02681310906</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTILINGUA srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02498430608</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUNA PARK VIAGGI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06072231217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GANIMEDE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUROPA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02681310906</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTILINGUA srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>73902</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18475</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCF2C07572</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SOSTITUZIONE NOMINATIVO BIGLIETTO A R PARIGI SCAMBIO CULTURALE 9 14 MARZO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02498430608</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUNA PARK VIAGGI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02498430608</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUNA PARK VIAGGI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02498430608</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUNA PARK VIAGGI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02498430608</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUNA PARK VIAGGI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>156</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>156</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SCACCHIERE E STRUMENTI PER PROGETTO SCACCHI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02226600688</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCACCHI STORE DI CERQUITELLA LUCA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02226600688</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCACCHI STORE DI CERQUITELLA LUCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>443</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>443</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO N. 1 BUS PER SORA AVEZZANO TEATRO DEI MARSI PER IL  29.01.2020 LICEO GIOBERTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01641260607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FONTECHIARI TOURS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01641260607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FONTECHIARI TOURS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>254.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>254.54</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEC2C100A5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA N.5 PANNELLI IN MDF "SETTIMANA DELL'ARTE" LICEO ARTISTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02596260600</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTE LEGNO DI CAPOCCIA V &amp; VIGLIETTA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02596260600</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTE LEGNO DI CAPOCCIA V &amp; VIGLIETTA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z212D082C1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE  FONDI DL 17.03.2020 N. 18 ART. 77</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00739670602</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGRIZOOTECNICA DI RIGGI DI P.M.&amp; E SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00739670602</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGRIZOOTECNICA DI RIGGI DI P.M.&amp; E SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>786.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>786.88</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD82D4ADCE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N. 8 NOTEBOOK PERDIDATTICA A DISTANZA FONDI DL N. 34/2020 ART. 231 C.1 DETERMINA DS. N. 2354 DEL 06/06/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01560550665</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOTECH COMPUTER STORE SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01560550665</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOTECH COMPUTER STORE SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4952</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-11</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4952</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI N. 2 MICROSCOPI E MATERIALI SCIENTIFICI PER IL LABORATORIO DI SCIENZE NATURALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE IN RETE PER SCRUTINI ED ESAMI DI STATO A.S. 2019/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO PEN DRIVE USB PER COMMISSIONI ESAMI DI STATO A.S. 2019.20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>33.9</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>CARTA PER FOTOCOPIATRICI IN RETE PER SCRUTINI ED ESAMI DI STATO A.S. 2019.2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>698.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO GEL LAVAMANI ANTIBATTERICO AUTOASCIUGANTE E DISPENSER A MURO FONDI DL 18.2020 ART. 77</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>NASTRI ADESIVI PER SEGNALETICA ESAMI DI STATO 2019.20 FONDI D.L. N. 34.2020 ART. 23 COMMA 1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02275210603</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>26.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-10</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>26.65</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO N. 40 TABLET HUAT3 - 10WF</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TUFANO CONSUMER SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-11</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>STAMPA DEPLIANTS ORIENTAMENTO IN ENTRATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CRSFNC74L30A515N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CORSI FRANCESCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CRSFNC74L30A515N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CORSI FRANCESCO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>275</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO ARTICOLI DI PRIMO SOCCORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>235.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-13</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>08274561003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCOBALENO GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08274561003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCOBALENO GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>834.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-13</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N. 25 TABLET PER DAD  FONDI VINCOLATI EX D.L. N. 104/2013</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LUCARELLI AUDIO VIDEO S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01854530605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUCARELLI AUDIO VIDEO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2150</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI N. 2 CASSE ACUSTICHE PROFESSIONALI CON MIXER CAVI E N. 4 MICROFONI PROGETTO ERASMUS </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CASA MUSICALE VICINI DI RENATO VICINI E &amp; C. SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01545470609</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASA MUSICALE VICINI DI RENATO VICINI E &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>567.21</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>567.21</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>MATERIALE DI PULIZIA </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>454</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>454</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>BERGANTINI 2020 DETERMINA DS N. 2628 DEL 01/07/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>90</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CANCELLERIA PER COMMISSIONI ESAMI DI STATO A.S. 2019/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02275210603</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>XOFFICE SORA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02275210603</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>XOFFICE SORA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>82.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>82.39</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE 2020 RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-22</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO VASCHETTA TONER FOTOCOPIATRICE IN RETE UFFICI LICEO GIOBERTI DETERMINA DS PROT. N. 2680 DEL 06/07/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02021590605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOUFFICIO SNC  di  Mattiucci Marchione</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02021590605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOUFFICIO SNC  di  Mattiucci Marchione</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1C2D455E0</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRODOTTI COVID A BASA ALCOOLICA FONDI D.L.34.2020 ART. 231 COMMA 7          </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10035911006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO SYSTEM ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10035911006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO SYSTEM ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>277.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>277.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI BAGNI DELLE RAGAZZE </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1594.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1594.92</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STRUMENTI PER IL LABORATORIO DI GRAFICA N. 1 TAVOLETTA GRAFICA HUION KAMVAS PRO 13 E N. 3 TAVOLETTE  LUMINOSE A LED A3 LICEO ARTISTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'UFFICIO 2000 SNC DI SPINELLI &amp; C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'UFFICIO 2000 SNC DI SPINELLI &amp; C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>499.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-21</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>499.5</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE 2020 RIVISTA PAIS DETERMINA DS PROT. N. 2628 DEL 01.07.2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>90</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>INTERVENTO DI SANIFICAZIONE SEDE LICEO GIOBERTI DETERM. 3735 DEL 07.10.2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02928150602</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SENECA AIR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI SANIFICAZIONE SEDE LICEO  VALENTE DETERM. DS. N.  4367 DEL 05.11.2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>10035911006</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10035911006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO SYSTEM ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI SANIFICAZIONE SEDE LICEO  VALENTE DETERM. DS. N.  4473  DEL 11.11.2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE COVID 19  GUANTI MONOUSO IN NITRILE DETERMINA DS N. 3168 DEL 09.09.2020 FONDI DL 18.2020 ART. 77</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA srl</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>180.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>180.95</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PIANTANA CON DISTRIBUTORE AUTOMATICO GEL IGIENIZZANTE DETER. DS 3047 DEL 02/09/2020 FONDI DL 18.2020 ART 77</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01347250522</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NWG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01347250522</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NWG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>285</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>285</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA N. 25 NOTEBOOK FONDI DL  34.2020 ART.231 C. 1 DETER. DS N. 3591 DEL 30.09.2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'UFFICIO 2000 SNC DI SPINELLI &amp; C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'UFFICIO 2000 SNC DI SPINELLI &amp; C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13975</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13975</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI SANIFICAZIONE SEDE LICEO GIOBERTI DETERM. DS 4238 DEL 29.10.2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10035911006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO SYSTEM ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10035911006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO SYSTEM ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF32E07DFC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO REGISTRI VARI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - DETERMINA  DS  PROT. N. 2992 DEL 21/08/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>113.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>113.17</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z362E07B16</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO NASTRI ADESIVI PER SEGNALETICA COVID 19 - DETERMINA DS PROT. N. 2987 DEL 21/08/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02275210603</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>XOFFICE SORA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02275210603</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>XOFFICE SORA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF22BC8818</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRENOTAZIONE N. 3 ESAMI FIRST CERTIFICATE CAMBRIDGE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02178080608</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THE BRITISH ACADEMY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02178080608</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THE BRITISH ACADEMY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>546</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>546</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARUBA CONFERMA SERVIZI DOMINI &amp; HOSTING 24.09.2020 24.02.2021 DETER. DS N. 3367 DEL 19.09.2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-19</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>50</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SEDE LICEO GIOBERTI DETERMINA N. 3157 DEL 08.09.2020 FONDI DL 34/2020 ART 231 C. 1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE COVID 19  CAMICI E COPRISCARPE MONOUSO  DETERMINA DS N. 3168 DEL 09.09.2020 FONDI DL 18.2020 ART. 77</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>991.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>991.4</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>POTENZIAMENTO CONNETTIVITA' SEDE LICEO GIOBERTI DETERMINA N 3339 DEL 17.09.2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01732450661</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONNETTA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>130</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>130</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA N. 3 LAVASCIUGA PER PAVIMENTI FONDI DL 34.2020 ART 231 C. 1 DETERMINA DS. N3603 DEL 30/09/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03809490612</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOGCENTER SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03809490612</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOGCENTER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4260</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4260</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS DI A. COLETTA E C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS DI A. COLETTA E C</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>907.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>907.25</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA N. 5 CARRELLI PORTA DISPLAY TOUCH DETERM DS N. 3574 DEL 29.09.2020 E N. 3617 DEL 01.10.2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02282480603</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MS COMPUTER SOC. COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02282480603</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MS COMPUTER SOC. COOP.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1800</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO SCHERMI PROTETIVI E PORTA GEL DA MURO FONDI DL 34/2020 ART 31 DETERMINA DS PROT.N. 3047 DEL 02/09/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02275210603</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>XOFFICE SORA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02275210603</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>XOFFICE SORA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1236</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1236</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA N. 3 DISPLAY TOUCH 65  FONDI DL 34.2020 AR. 231 C 1 DETERM . 3574 DEL 29.09.2020 E DETER DE N 3617 DEL 01.10.2020 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02282480603</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MS COMPUTER SOC. COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02282480603</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MS COMPUTER SOC. COOP.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5070</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5070</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE (F.di D.L. N.18 DEL 17/03/2020 ART.77)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02919910600</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVVENIRI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02919910600</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVVENIRI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z972E39BCD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE COVID 19  VISIERE ED OCCHIALI DETER. DS N. 3168 DEL 09.09.2020 FONDI DL 34.2020 ART.231 C. 1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00739670602</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGRIZOOTECNICA DI RIGGI DI P.M.&amp; E SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>AGRIZOOTECNICA DI RIGGI DI P.M.&amp; E SAS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>354</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-09</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>354</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO ROTOLONI INDUSTRIALI E CARTA IGIENICA TRE SEDI DETERM. DS PROT. 3804 DEL 12.10.2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02275210603</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>XOFFICE SORA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>771.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>771.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA N. 4 TERMOSCANNER FONDI DL 34.2020 ART. 231 C. 1 DETER. DS 3593 DEL 30.09.2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>COMPUTER DISCOUNT SORA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>MATERIALE PROGETTO MURALES A SCUOLA POTENZIAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>88.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>88.46</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>ATTIVAZIONE PIATTAFORMA COLLABORA AL 31.12.2021 DIDATTICA A DISTANZA DETERM. DS PROT. 3329  DEL 17.09.2020 ART. 120 LETT. A </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DESK ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DESK ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTERVENTO DI SANIFICAZIONE SEDE LICEO VALENTE DETERM. 3921  DEL 16.10.2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ECO SYSTEM ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10035911006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO SYSTEM ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-19</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE TECNICO FACILE CONSUMO SETTIMANA DELLA'ARTE  LICEO VALENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02007290600</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARNEVALE SNC</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>286.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-14</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>286.89</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DISPENSER MURO FONDI DL  34.2020 ART. 231 C. 1  DETER. NN. 3047 DEL 02.09.20202 E 3371 DEL 19.09.2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02275210603</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02275210603</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>XOFFICE SORA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>225</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-19</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>225</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PER EDU ABBONAMENTO 12 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02282480603</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MS COMPUTER SOC. COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02282480603</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2019.2020 DETER. 3377 DEL 19.09.2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNODID  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNODID  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>110</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7D2E26DAC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARTICOLI PREVENZIONE COVID DETER. DS PROT. N. 3047 DEL 02/09/2020 FNDI DL.N. 18.2020 ART 77</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01347250522</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NWG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01347250522</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NWG SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>744</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-04</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>744</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDE2EE0925</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTERVENTO DI SANIFICAZIONE TOTALE LICEO CLASSICO DETERM. DS N. 4042 DEL 22.10.2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10035911006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO SYSTEM ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10035911006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO SYSTEM ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA02D27D92</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N. 5 TANICHE DA 5 LT GEL LAVAMANI ANTI BATTERICO AUTOASCIUGANTE  - FONDI DL 18/2020 ART 77</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>189.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO ARTICOLI CANCELLERIA PER ARCHIOVIO PRATICHE - DETERMINA DS PROT. N. 2990 DEL 21/08/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>263.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>263.28</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBD2E07E23</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO REGISTRI VARI ATTIVITA' DIDATTICA - DETERMINA DS PROT N. 2992 DEL 21/08/2020 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>563</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>563</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ABBONAMENTO BIMESTRALE POTENZIAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA IN WDSL TRE SEDE DETERM. N. 4100 DEL 24.10.2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01732450661</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONNETTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01732450661</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONNETTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>285</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>285</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VASCHETTA RECUPERO TONER FOTOCOPIATRICE IN RETE UFFICI LICEO GIOBERTI DETR. DS 5100 DEL 15/12/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02021590605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOUFFICIO SNC  di  Mattiucci Marchione</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02021590605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOUFFICIO SNC  di  Mattiucci Marchione</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7B2F4DD1C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO ANNUALE SUPERVISORE PROGETTO EIPASS DETR. DS N. 4654 DEL 19.11.2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERTIPASS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERTIPASS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z592F39450</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE CICLOSTILE RISOGRAPH LICEO GIOBERTI DETER. DS. 4352 DEL 05/11/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02021590605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOUFFICIO SNC  di  Mattiucci Marchione</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02021590605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOUFFICIO SNC  di  Mattiucci Marchione</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>84394430AF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA A.S. 2020.21</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02396680601</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARS EDUCANDI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01933190595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOC. COOP. SOCIALE IL QUADRIFOGLIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02505520607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STILE LIBERO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02505520607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STILE LIBERO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>103868.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21123.43</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC52EF0154</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91024400607</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' WDSL DA 50 MB TRE SEDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01732450661</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONNETTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01732450661</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONNETTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-24</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PULIZIA GRONDAIE E PLUVIALI SEDE LICEO GIOBERTI DETER. 4635 DEL 18.11.2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>DITTA EDILI GIZZI DI GIZZI LAMBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02324430608</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA EDILI GIZZI DI GIZZI LAMBERTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>ULTERIORE SPAZIO AGGIUNTIVO SEGRETERIA DIGITALE WEB MAIL DETERM. D.S 4658 DEL 19/11/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>DESK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>DESK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO SAGGI ATTIVITA' PCTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CENTRO STUDI SORANI "VINCENZO PATRIARCA"</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO EI CARD PROGETTO EIPASS DETER. DS 5236 DEL 23/12/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERTIPASS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.I.S. "SIMONCELLI" SORA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTI ATTIVITA' DIDATTICA  DETER. DS 5253 DEL 29/12/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>L'UFFICIO 2000 SNC DI SPINELLI &amp; C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>L'UFFICIO 2000 SNC DI SPINELLI &amp; C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>308.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE INCHIOSTRO PER CICLOSTILE E VASCHETTA RECUPERO TONER PER FOTOCOPIATRICE IN RETE  GIOBERTI  DET. DS 4352 DEL 05/11/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02021590605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOUFFICIO SNC  di  Mattiucci Marchione</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02021590605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOUFFICIO SNC  di  Mattiucci Marchione</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DETER. DS 5253 DEL 29/12/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>L'UFFICIO 2000 SNC DI SPINELLI &amp; C</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
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